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- Pagamento Nº 10040020
Número:03020345
Valor Total do Empenho:R$ 141.270,72
Valor Total Liquidado:R$ 34.589,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.681,54
Número:03020345.002
Valor Total da Liquidação:R$ 17.658,84
Valor Total Liquidado:R$ 17.658,84
Pagamento 10040020
Pago em: 10/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: FRENTE CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL (41.545.005/0001-87)
Valor Total: R$ 17.658,84
Valor Líquido Pago: R$ 17.658,84
Histórico:
referente ao mês de março/2025.