Dados do Empenho:

Número:02010866

Valor Total do Empenho:R$ 94.764,90

Valor Total Liquidado:R$ 26.211,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.553,57

Dados da Liquidação:

Número:02010866.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.416,74

Valor Total Liquidado:R$ 9.416,74

Pagamento 10040114

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Credor: LBM SERVIÇOS LTDA ME (05.436.801/0001-18)

Valor Total: R$ 9.416,74

Valor Líquido Pago: R$ 9.416,74


Histórico:

MÊS DE MARÇO DE 2025