Dados do Empenho:

Número:03020354

Valor Total do Empenho:R$ 234.052,48

Valor Total Liquidado:R$ 56.473,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.579,16

Dados da Liquidação:

Número:03020354.002

Valor Total da Liquidação:R$ 28.382,36

Valor Total Liquidado:R$ 28.382,36

Pagamento 10040192

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)

Valor Total: R$ 28.382,36

Valor Líquido Pago: R$ 28.382,36


Histórico:

referente ao mês de março/2025.