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- Pagamento Nº 11040058
Número:03010002
Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45
Valor Total Liquidado:R$ 88.322,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.747,86
Número:03010002.013
Valor Total da Liquidação:R$ 1.019,70
Valor Total Liquidado:R$ 991,25
Pagamento 11040058
Pago em: 11/04/2025Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 1.019,70
Valor do ISS: R$ 28,45
Valor Líquido Pago: R$ 991,25
Histórico:
referente aos serviços de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda da Secretaria de Cultura e Turismo, na disponibilização de refeições para equipe de produção que trabalhou no evento: “Festival Alegria e Louvor 2025”. Fase final do festival realizada nos dias 21/03/25 e 22/03/25 na Praça da Estação, Maracanaú/CE.