Dados do Empenho:

Número:06010020

Valor Total do Empenho:R$ 3.628.146,60

Valor Total Liquidado:R$ 786.070,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.842.075,95

Dados da Liquidação:

Número:06010020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.405,14

Valor Total Liquidado:R$ 13.244,28

Pagamento 14040084

Pago em: 14/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)

Valor Total: R$ 13.405,14

Valor do IRRF: R$ 160,86

Valor Líquido Pago: R$ 13.244,28


Histórico:

02/2025