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- Pagamento Nº 15040049
Número:02010540
Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.941.704,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.058.295,99
Número:02010540.007
Valor Total da Liquidação:R$ 18.616,99
Valor Total Liquidado:R$ 18.393,60
Pagamento 15040049
Pago em: 15/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 18.616,99
Valor Líquido Pago: R$ 18.393,60
Histórico:
referente ao mês de Março de 2025,