Dados do Empenho:

Número:02010540

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.878.800,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.121.199,54

Dados da Licitação:

Número:101021251101DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.411.719,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 49.646.877,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021120101

Valor Total do Contrato:R$ 49.646.877,60

Valor Empenhado:R$ 38.618.182,90

Saldo a empenhar:R$ 11.028.694,70

Liquidação: 02010540.007

Liquidada em: 11/04/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 18.616,99

Valor Líquido: R$ 18.393,60

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 07/04/2025


Histórico:

Serviço de Iluminação Pública - IP (Grupo B) referente ao mês de Março de 2025, documento com número de controle 300391546263, acrescida da retenção de tributos federais no valor de R$ 223,39.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 18.616,991,00R$ 18.616,99
Total BrutoR$ 18.616,99
Total LiquidoR$ 18.616,99
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 223,39
Total das Retenções: R$ 223,39
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1504004915/04/2025R$ 18.616,99