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- Pagamento Nº 15040090
Número:01040011
Valor Total do Empenho:R$ 33.195,44
Valor Total Liquidado:R$ 33.195,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 33.195,44
Valor Total Liquidado:R$ 17.582,33
Pagamento 15040090
Pago em: 15/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 33.195,44
Valor Líquido Pago: R$ 17.582,33
Histórico:
REF. MARÇO/2025 - EXONERAÇÃO