Dados do Empenho:

Número:01040011

Valor Total do Empenho:R$ 33.195,44

Valor Total Liquidado:R$ 33.195,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 33.195,44

Valor Total Liquidado:R$ 17.582,33

Pagamento 15040090

Pago em: 15/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 33.195,44

Valor Líquido Pago: R$ 17.582,33


Histórico:

REF. MARÇO/2025 - EXONERAÇÃO