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- Pagamento Nº 15040107
Número:01040012
Valor Total do Empenho:R$ 76.740,00
Valor Total Liquidado:R$ 67.426,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040012.001
Valor Total da Liquidação:R$ 67.426,95
Valor Total Liquidado:R$ 62.363,68
Pagamento 15040107
Pago em: 15/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 67.426,95
Valor Líquido Pago: R$ 62.363,68
Histórico: