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- Pagamento Nº 23040183
Número:03010002
Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45
Valor Total Liquidado:R$ 88.322,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.747,86
Número:03010002.016
Valor Total da Liquidação:R$ 1.449,50
Valor Total Liquidado:R$ 1.409,06
Pagamento 23040183
Pago em: 23/04/2025Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 1.449,50
Valor do ISS: R$ 40,44
Valor Líquido Pago: R$ 1.409,06
Histórico:
Liquidação referente aos serviços de fornecimentos de refeições que supriram a demanda da Câmara Municipal de Maracanaú em realização de cerimonia referente a Semana de Valorização do Parlamento Municipal. Evento realizado em 31/03 na Câmara Municipal de Maracanaú, conforme documentação em anexo.