Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 88.322,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.747,86

Dados da Liquidação:

Número:03010002.016

Valor Total da Liquidação:R$ 1.449,50

Valor Total Liquidado:R$ 1.409,06

Pagamento 23040183

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 1.449,50

Valor do ISS: R$ 40,44

Valor Líquido Pago: R$ 1.409,06


Histórico:

Liquidação referente aos serviços de fornecimentos de refeições que supriram a demanda da Câmara Municipal de Maracanaú em realização de cerimonia referente a Semana de Valorização do Parlamento Municipal. Evento realizado em 31/03 na Câmara Municipal de Maracanaú, conforme documentação em anexo.