Dados do Empenho:

Número:02010774

Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 133.731,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 316.268,24

Dados da Liquidação:

Número:02010774.003

Valor Total da Liquidação:R$ 47.412,37

Valor Total Liquidado:R$ 47.298,58

Pagamento 24040161

Pago em: 24/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 31 - SERVIÇOS DE GÁS

Credor: CIA DE GAS DO CEARA CEGAS (73.759.185/0001-96)

Valor Total: R$ 47.412,37

Valor do IRRF: R$ 113,79

Valor Líquido Pago: R$ 47.298,58


Histórico:

MARÇO/25