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- Pagamento Nº 24040229
Número:02011155
Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.357,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.142,85
Número:02011155.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.186,04
Valor Total Liquidado:R$ 1.186,04
Pagamento 24040229
Pago em: 24/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Valor Total: R$ 1.186,04
Valor Líquido Pago: R$ 1.186,04
Histórico:
PERÍODO DE MARÇO 2025.