Dados do Empenho:

Número:02010033

Valor Total do Empenho:R$ 1.630.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.906,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.517.093,66

Dados da Liquidação:

Número:02010033.004

Valor Total da Liquidação:R$ 32.122,32

Valor Total Liquidado:R$ 21.896,88

Pagamento 29040041

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 32.122,32

Valor Líquido Pago: R$ 21.896,88


Histórico: