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- Pagamento Nº 30040089
Número:02010947
Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05
Valor Total Liquidado:R$ 7.208,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.135,23
Número:02010947.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.593,94
Valor Total Liquidado:R$ 1.593,94
Pagamento 30040089
Pago em: 30/04/2025Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.593,94
Valor Líquido Pago: R$ 1.593,94
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.