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- Pagamento Nº 29040123
Número:02010694
Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 128.929,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 271.070,18
Número:02010694.004
Valor Total da Liquidação:R$ 16.162,58
Valor Total Liquidado:R$ 9.239,68
Pagamento 29040123
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 16.162,58
Valor Líquido Pago: R$ 9.239,68
Histórico:
PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - SEGOV - EFETIVOS