Dados do Empenho:

Número:02010636

Valor Total do Empenho:R$ 449.679,92

Valor Total Liquidado:R$ 281.049,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 168.629,97

Dados da Liquidação:

Número:02010636.002

Valor Total da Liquidação:R$ 56.209,99

Valor Total Liquidado:R$ 56.209,99

Pagamento 30040179

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Credor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Valor Total: R$ 56.209,99

Valor Líquido Pago: R$ 56.209,99


Histórico:

mês de fevereiro/25.