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- Pagamento Nº 30040179
Número:02010636
Valor Total do Empenho:R$ 449.679,92
Valor Total Liquidado:R$ 281.049,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 168.629,97
Número:02010636.002
Valor Total da Liquidação:R$ 56.209,99
Valor Total Liquidado:R$ 56.209,99
Pagamento 30040179
Pago em: 30/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)
Valor Total: R$ 56.209,99
Valor Líquido Pago: R$ 56.209,99
Histórico:
mês de fevereiro/25.