- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29040354
Número:02010417
Valor Total do Empenho:R$ 14.585.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.992.887,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.592.112,66
Número:02010417.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.621.660,98
Valor Total Liquidado:R$ 1.202.538,27
Pagamento 29040354
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.621.660,98
Valor Líquido Pago: R$ 1.202.538,27
Histórico: