Dados do Empenho:

Número:02010335

Valor Total do Empenho:R$ 480.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 302.745,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.254,12

Dados da Liquidação:

Número:02010335.004

Valor Total da Liquidação:R$ 58.289,87

Valor Total Liquidado:R$ 38.400,35

Pagamento 29040416

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 58.289,87

Valor Líquido Pago: R$ 38.400,35


Histórico: