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- Pagamento Nº 29040629
Número:02010285
Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 233.362,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 306.637,36
Número:02010285.005
Valor Total da Liquidação:R$ 51.760,88
Valor Total Liquidado:R$ 42.943,12
Pagamento 29040629
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 51.760,88
Valor Líquido Pago: R$ 42.943,12
Histórico: