Dados do Empenho:

Número:02010248

Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.012.464,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.587.535,61

Dados da Liquidação:

Número:02010248.012

Valor Total da Liquidação:R$ 32.587,97

Valor Total Liquidado:R$ 25.218,21

Pagamento 29041141

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 32.587,97

Valor Líquido Pago: R$ 25.218,21


Histórico:

Ref. Fopag Ativos Paif - Comp. Abr/2025.