Dados do Empenho:

Número:02010249

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 607.716,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.692.283,88

Dados da Liquidação:

Número:02010249.017

Valor Total da Liquidação:R$ 122.714,12

Valor Total Liquidado:R$ 102.637,44

Pagamento 29041154

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 122.714,12

Valor Líquido Pago: R$ 102.637,44


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 - Comp. Abr/2025.