Dados do Empenho:

Número:02010249

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 607.716,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.692.283,88

Dados da Liquidação:

Número:02010249.018

Valor Total da Liquidação:R$ 44.597,49

Valor Total Liquidado:R$ 39.383,80

Pagamento 29041165

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 44.597,49

Valor Líquido Pago: R$ 39.383,80


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 03 - Comp. Abr/2025.