Dados do Empenho:

Número:02010963

Valor Total do Empenho:R$ 1.766.683,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.762.413,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.270,14

Dados da Liquidação:

Número:02010963.004

Valor Total da Liquidação:R$ 110.128,10

Valor Total Liquidado:R$ 110.128,10

Pagamento 08050164

Pago em: 08/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 110.128,10

Valor Líquido Pago: R$ 110.128,10


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 13447 - FEVEREIRO - COAPH USAMA/24H/UNID.URGENCIA - CONFORME ITENS EM ANEXOS.