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- Pagamento Nº 08050164
Número:02010963
Valor Total do Empenho:R$ 1.766.683,20
Valor Total Liquidado:R$ 1.762.413,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.270,14
Número:02010963.004
Valor Total da Liquidação:R$ 110.128,10
Valor Total Liquidado:R$ 110.128,10
Pagamento 08050164
Pago em: 08/05/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 110.128,10
Valor Líquido Pago: R$ 110.128,10
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 13447 - FEVEREIRO - COAPH USAMA/24H/UNID.URGENCIA - CONFORME ITENS EM ANEXOS.