Dados do Empenho:

Número:05030082

Valor Total do Empenho:R$ 122.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.500,00

Dados da Liquidação:

Número:05030082.001

Valor Total da Liquidação:R$ 15.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.250,00

Pagamento 08050198

Pago em: 08/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total: R$ 15.250,00

Valor Líquido Pago: R$ 15.250,00


Histórico:

MARÇO/2025.