Dados do Empenho:

Número:02011109

Valor Total do Empenho:R$ 22.853,66

Valor Total Liquidado:R$ 19.911,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.941,67

Dados da Liquidação:

Número:02011109.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.968,31

Valor Total Liquidado:R$ 4.729,83

Pagamento 14050144

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total: R$ 4.968,31

Valor do IRRF: R$ 238,48

Valor Líquido Pago: R$ 4.729,83


Histórico:

Serviços prestados em Março/2025.