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- Pagamento Nº 14050197
Número:10020023
Valor Total do Empenho:R$ 538.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 296.754,03
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 241.545,97
Número:10020023.003
Valor Total da Liquidação:R$ 4.800,10
Valor Total Liquidado:R$ 4.742,50
Pagamento 14050197
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 4.800,10
Valor do IRRF: R$ 57,60
Valor Líquido Pago: R$ 4.742,50
Histórico:
MARÇO/25