Dados do Empenho:

Número:10020023

Valor Total do Empenho:R$ 538.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 296.754,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 241.545,97

Dados da Liquidação:

Número:10020023.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.800,10

Valor Total Liquidado:R$ 4.742,50

Pagamento 14050197

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 4.800,10

Valor do IRRF: R$ 57,60

Valor Líquido Pago: R$ 4.742,50


Histórico:

MARÇO/25