Dados do Empenho:

Número:10020023

Valor Total do Empenho:R$ 538.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 296.754,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 241.545,97

Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.076.226,94

Saldo a Contratar:R$ 3.443.506,40

Dados do Contrato:

Número:101025010801

Valor Total do Contrato:R$ 8.853.866,66

Valor Empenhado:R$ 983.025,00

Saldo a empenhar:R$ 7.870.841,66

Liquidação: 10020023.003

Liquidada em: 24/04/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3155

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.800,10

Valor Líquido: R$ 4.742,50

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 01/04/2025


Histórico:

Aquisição de Brita para o Pátio de Manutenção.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16776BRITA – DIVERSAS GRANULOMETRIAS(TON) (TONELADA)R$ 76,9062,42R$ 4.800,10
Total BrutoR$ 4.800,10
Total LiquidoR$ 4.800,10
NÚMERO DA NOTA: 3155

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 28/03/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2503.31.435.975/0001-76.55.001.000003155.1.45593948.0

Número do Protocolo: 223250030366794

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 4.800,101,20%R$ 57,60
Total das Retenções: R$ 57,60
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1405019714/05/2025R$ 4.800,10