Dados do Empenho:

Número:04020031

Valor Total do Empenho:R$ 119.022,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.836,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.186,00

Dados da Liquidação:

Número:04020031.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.964,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.369,39

Pagamento 16050188

Pago em: 16/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 8.964,00

Valor do INSS: R$ 295,81

Valor do ISS: R$ 298,80

Valor Líquido Pago: R$ 8.369,39


Histórico:

referente a 02/2025, conforme Nota Fiscal nº 709.