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- Pagamento Nº 16050188
Número:04020031
Valor Total do Empenho:R$ 119.022,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.836,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.186,00
Número:04020031.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.964,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.369,39
Pagamento 16050188
Pago em: 16/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total: R$ 8.964,00
Valor do INSS: R$ 295,81
Valor do ISS: R$ 298,80
Valor Líquido Pago: R$ 8.369,39
Histórico:
referente a 02/2025, conforme Nota Fiscal nº 709.