Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022020219

Valor Total do Contrato:R$ 525.888,00

Valor Empenhado:R$ 479.076,00

Saldo a empenhar:R$ 46.812,00

Empenho:04020031

Empenhada em: 04/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 04/02/2025 a 04/02/2026

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total do Empenho:R$ 119.022,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.880,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.142,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 12.450,00


Projeto/Atividade:2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Empenho referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos do tipo van, de interesse da Secretaria de Educação, conforme 4° aditivo ao Contrato N° 0810.22.02.02.19, decorrente do Pregão Eletrônico n° 01.013/2021, para o período de 19 dias de fevereiro e de março a dezembro de 2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#16888 VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA)R$ 498,00239,00R$ 119.022,000,0060,00179,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
04020031.00312/05/2025735R$ 10.956,00
R$ 10.956,00
04020031.00207/05/2025724R$ 9.960,00
R$ 9.960,00
04020031.00107/04/2025709R$ 8.964,00
R$ 8.964,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.