Dados do Empenho:

Número:02010540

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.555.645,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.444.354,88

Dados da Liquidação:

Número:02010540.009

Valor Total da Liquidação:R$ 15.993,87

Valor Total Liquidado:R$ 15.799,70

Pagamento 19050002

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 15.993,87

Valor Líquido Pago: R$ 15.799,70


Histórico:

mês de Abril de 2025