- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19050002
Número:02010540
Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.555.645,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.444.354,88
Número:02010540.009
Valor Total da Liquidação:R$ 15.993,87
Valor Total Liquidado:R$ 15.799,70
Pagamento 19050002
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 15.993,87
Valor Líquido Pago: R$ 15.799,70
Histórico:
mês de Abril de 2025