Dados do Empenho:

Número:02010325

Valor Total do Empenho:R$ 68.850,18

Valor Total Liquidado:R$ 18.084,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.765,53

Dados da Liquidação:

Número:02010325.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.478,61

Valor Total Liquidado:R$ 4.478,61

Pagamento 19050019

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.478,61

Valor Líquido Pago: R$ 4.478,61


Histórico:

Período de consumo de 01/04/2025 à 30/04/2025.