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- Pagamento Nº 19050019
Número:02010325
Valor Total do Empenho:R$ 68.850,18
Valor Total Liquidado:R$ 18.084,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.765,53
Número:02010325.004
Valor Total da Liquidação:R$ 4.478,61
Valor Total Liquidado:R$ 4.478,61
Pagamento 19050019
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 4.478,61
Valor Líquido Pago: R$ 4.478,61
Histórico:
Período de consumo de 01/04/2025 à 30/04/2025.