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- Pagamento Nº 19050043
Número:02010969
Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.682,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 95.317,52
Número:02010969.009
Valor Total da Liquidação:R$ 2.786,96
Valor Total Liquidado:R$ 2.753,52
Pagamento 19050043
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.786,96
Valor Líquido Pago: R$ 2.753,52
Histórico:
mês de Maio de 2025 da Aterro Sanitário