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- Pagamento Nº 28050035
Número:03010002
Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45
Valor Total Liquidado:R$ 102.755,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 314,90
Pagamento 28050035
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 319,60
Valor do ISS: R$ 8,92
Valor Líquido Pago: R$ 310,68
Histórico:
Liquidação referente ao serviço de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda da SASC em realização do evento: “Caravana da Casa da Criança”. Evento realizado em 06/05/25 no CRAS do Bairro Acaracuzinho, conforme documentação em anexo.