Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 102.755,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 314,90

Dados da Liquidação:

Número:03010002.023

Valor Total da Liquidação:R$ 319,60

Valor Total Liquidado:R$ 310,68

Pagamento 28050035

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 319,60

Valor do ISS: R$ 8,92

Valor Líquido Pago: R$ 310,68


Histórico:

Liquidação referente ao serviço de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda da SASC em realização do evento: “Caravana da Casa da Criança”. Evento realizado em 06/05/25 no CRAS do Bairro Acaracuzinho, conforme documentação em anexo.