Dados do Empenho:

Número:02010033

Valor Total do Empenho:R$ 1.630.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 160.770,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.469.229,09

Dados da Liquidação:

Número:02010033.005

Valor Total da Liquidação:R$ 33.082,31

Valor Total Liquidado:R$ 24.442,04

Pagamento 28050244

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 33.082,31

Valor Líquido Pago: R$ 24.442,04


Histórico: