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- Pagamento Nº 28050244
Número:02010033
Valor Total do Empenho:R$ 1.630.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 160.770,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.469.229,09
Número:02010033.005
Valor Total da Liquidação:R$ 33.082,31
Valor Total Liquidado:R$ 24.442,04
Pagamento 28050244
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 33.082,31
Valor Líquido Pago: R$ 24.442,04
Histórico: