Dados do Empenho:

Número:02010050

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.526,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.473,90

Dados da Liquidação:

Número:02010050.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.279,60

Valor Total Liquidado:R$ 2.279,60

Pagamento 30050017

Pago em: 30/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.279,60

Valor Líquido Pago: R$ 2.279,60


Histórico: