Dados do Empenho:

Número:01040064

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 395.017,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.104.982,34

Dados da Liquidação:

Número:01040064.003

Valor Total da Liquidação:R$ 23.463,20

Valor Total Liquidado:R$ 23.463,20

Pagamento 30050044

Pago em: 30/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 23.463,20

Valor Líquido Pago: R$ 23.463,20


Histórico: