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- Pagamento Nº 28050823
Número:02010335
Valor Total do Empenho:R$ 480.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 302.745,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.254,12
Número:02010335.005
Valor Total da Liquidação:R$ 58.374,46
Valor Total Liquidado:R$ 38.403,82
Pagamento 28050823
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 58.374,46
Valor Líquido Pago: R$ 38.403,82
Histórico: