- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30050089
Número:02010036
Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.165.735,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.354.264,95
Número:02010036.011
Valor Total da Liquidação:R$ 4.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.750,56
Pagamento 30050089
Pago em: 30/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.750,56
Histórico: