Dados do Empenho:

Número:02010209

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 646.893,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 653.106,23

Dados da Liquidação:

Número:02010209.011

Valor Total da Liquidação:R$ 1.705,78

Valor Total Liquidado:R$ 1.575,03

Pagamento 04060088

Pago em: 04/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.705,78

Valor Líquido Pago: R$ 1.575,03


Histórico: