- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29050137
Número:02010285
Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 430.147,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 109.852,92
Número:02010285.006
Valor Total da Liquidação:R$ 67.908,76
Valor Total Liquidado:R$ 53.039,79
Pagamento 29050137
Pago em: 29/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 67.908,76
Valor Líquido Pago: R$ 53.039,79
Histórico: