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- Pagamento Nº 04060098
Número:02010036
Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.280.229,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.239.770,16
Número:02010036.012
Valor Total da Liquidação:R$ 8.968,14
Valor Total Liquidado:R$ 7.825,93
Pagamento 04060098
Pago em: 04/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 8.968,14
Valor Líquido Pago: R$ 7.825,93
Histórico: