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- Pagamento Nº 23060104
Número:02010969
Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.875,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.124,14
Número:02010969.013
Valor Total da Liquidação:R$ 1.771,73
Valor Total Liquidado:R$ 1.771,73
Pagamento 23060104
Pago em: 23/06/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.771,73
Valor Líquido Pago: R$ 1.771,73
Histórico:
Serviço de energia elétrica (CCER) referente ao mês de Junho de 2025 do Estádio Municipal Prefeito Almir Dutra, do Contrato Nº 1010.21.12.27.02.