Dados do Empenho:

Número:17030014

Valor Total do Empenho:R$ 8.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:17030014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.002,80

Pagamento 27060135

Pago em: 27/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 8.100,00

Valor do IRRF: R$ 97,20

Valor Líquido Pago: R$ 8.002,80


Histórico:

Solicitação de Liquidação com aquisição de material pedagógico do tipo papelaria, conforme PE n° 01.021/2023 e Ata de RP n° 01.007/2024, sob contrato nº 1490.25.03.07.04