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- Pagamento Nº 27060135
Número:17030014
Valor Total do Empenho:R$ 8.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.100,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:17030014.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.002,80
Pagamento 27060135
Pago em: 27/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)
Valor Total: R$ 8.100,00
Valor do IRRF: R$ 97,20
Valor Líquido Pago: R$ 8.002,80
Histórico:
Solicitação de Liquidação com aquisição de material pedagógico do tipo papelaria, conforme PE n° 01.021/2023 e Ata de RP n° 01.007/2024, sob contrato nº 1490.25.03.07.04