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- Pagamento Nº 18060475
Número:02050123
Valor Total do Empenho:R$ 58.780,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.008,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.772,00
Número:02050123.001
Valor Total da Liquidação:R$ 33.842,74
Valor Total Liquidado:R$ 30.799,85
Pagamento 18060475
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 33.842,74
Valor Líquido Pago: R$ 30.799,85
Histórico: