Dados do Empenho:

Número:02010199

Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 543.871,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 181.128,69

Dados da Liquidação:

Número:02010199.021

Valor Total da Liquidação:R$ 45.127,56

Valor Total Liquidado:R$ 35.790,34

Pagamento 26060137

Pago em: 26/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 45.127,56

Valor Líquido Pago: R$ 35.790,34


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 Comp. Jun/2025. [SSU].