Dados do Empenho:

Número:02010248

Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.033.442,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.566.557,07

Dados da Liquidação:

Número:02010248.021

Valor Total da Liquidação:R$ 49.181,57

Valor Total Liquidado:R$ 33.106,03

Pagamento 26060169

Pago em: 26/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 49.181,57

Valor Líquido Pago: R$ 33.106,03


Histórico:

Ref. Fopag Ativos Paif Comp. Jun/2025 - [Semasa].