- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26060169
Número:02010248
Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.033.442,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.566.557,07
Número:02010248.021
Valor Total da Liquidação:R$ 49.181,57
Valor Total Liquidado:R$ 33.106,03
Pagamento 26060169
Pago em: 26/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 49.181,57
Valor Líquido Pago: R$ 33.106,03
Histórico:
Ref. Fopag Ativos Paif Comp. Jun/2025 - [Semasa].