- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 02070001
Número:02010947
Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05
Valor Total Liquidado:R$ 7.208,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.135,23
Número:02010947.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.800,97
Valor Total Liquidado:R$ 1.800,97
Pagamento 02070001
Pago em: 02/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.800,97
Valor Líquido Pago: R$ 1.800,97
Histórico:
PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025,