Dados do Empenho:

Número:02010947

Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05

Valor Total Liquidado:R$ 7.208,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.135,23

Dados da Liquidação:

Número:02010947.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.800,97

Valor Total Liquidado:R$ 1.800,97

Pagamento 02070001

Pago em: 02/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.800,97

Valor Líquido Pago: R$ 1.800,97


Histórico:

PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025,