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- Pagamento Nº 08070107
Número:05030135
Valor Total do Empenho:R$ 77.960,00
Valor Total Liquidado:R$ 55.652,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.307,50
Número:05030135.002
Valor Total da Liquidação:R$ 28.050,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.050,00
Pagamento 08070107
Pago em: 08/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: SAMY LIMA LTDA (50.425.204/0001-42)
Valor Total: R$ 28.050,00
Valor Líquido Pago: R$ 28.050,00
Histórico:
NF 49 - ABRIL - SAMY LIMA