Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224111824

Valor Total do Contrato:R$ 407.960,00

Valor Empenhado:R$ 176.960,00

Saldo a empenhar:R$ 231.000,00

Empenho:05030135

Empenhada em: 05/03/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:SAMY LIMA LTDA (50.425.204/0001-42)

Valor Total do Empenho:R$ 77.960,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.652,50

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.307,50

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 231.000,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda, conforme Contrato 1492.24.11.18.24 oriundo do Processo Administrativo de Inexigibilidade nº 149202/2024 IL.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32165 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) VIII (SERVIÇO)R$ 1.650,0024,00R$ 39.600,000,0020,004,00
#32184 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) XII (SERVIÇO)R$ 1.650,0016,00R$ 26.400,000,0011,916674,08333
#34302 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) XIV (SERVIÇO)R$ 2.990,004,00R$ 11.960,000,001,003,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05030135.00202/07/202549R$ 28.050,00
R$ 0,00
05030135.00102/07/202548R$ 27.602,50
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
08/07/202508070112FMS - HMM05030135SAMY LIMA LTDA (50.425.204/0001-42)48R$ 27.602,50
08/07/202508070107FMS - HMM05030135SAMY LIMA LTDA (50.425.204/0001-42)49R$ 28.050,00
Lista de Anulações
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