Dados do Empenho:

Número:05030133

Valor Total do Empenho:R$ 87.080,00

Valor Total Liquidado:R$ 75.325,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.755,00

Dados da Liquidação:

Número:05030133.002

Valor Total da Liquidação:R$ 30.820,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.820,00

Pagamento 08070108

Pago em: 08/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: BRUNA DANIELLE PAULA DA PONTE LTDA (52.151.646/0001-73)

Valor Total: R$ 30.820,00

Valor Líquido Pago: R$ 30.820,00


Histórico:

NF 02 - ABRIL - BRUNA DANIELLE DE PAULA